审计总监
1.5-1.8万元/月
更新 2025-12-17 18:32:34
浏览 273
职位详情
审计
5-10年
制造业 · 外部审计 · 内部审计 · 互联网 · 房地产/建筑
1.审计体系构建与实施
主导制定基地年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、IT等领域;设计风险导向的审计流程(如工程审计、采购审计、离任审计等),建立问题整改跟踪机制。
2.风险管控与合规监督
识别基地业务链条中的高风险点(如供应链腐败、资产流失、数据安全),提出预控方案;监控政策法规变化(如环保、税务、劳动法),确保基地运营符合国家及集团标准。
3.专项审计与舞弊调查牵头重大经济项目审计(如基建投资、并购尽调),出具专业报告;处理举报投诉及舞弊案件,协同法务、监察部门完成证据链闭环。
4.数字化审计能力建设
推动审计信息化(如ERP、数据挖掘、AI风控模型应用),提升审计效率;培训团队掌握数据分析工具(如ACL、SQL、PowerBI)。
5.内外协同与报告
对接集团审计委员会,定期汇报高风险审计发现及整改情况;协调外部审计机构,完成年报审计、政府检查等任务。
任职资格
1.硬性条件
学历:统招本科及以上,审计、财务、法律专业,CPA/CIA/ACCA持证者优先;
经验:8年以上审计经验(3年以上管理岗),制造业/基建行业背景;
技能:精通企业内控框架(COSO)、中国审计准则,熟练使用SAP/Oracle审计模块。
2.核心能力
洞察力:能从数据异常中发现系统性风险(如虚构交易、成本异常波动);
原则性:坚守审计独立性,抵御利益干扰;
沟通力:能向非财务高管清晰传达风险影响(如用业务语言解读审计结果)。
3.性格特质
谨慎型:细节敏感,逻辑严密;
果决型:在高压下快速判断风险等级并行动;
高韧性:适应频繁出差,与复杂问题攻坚。
主导制定基地年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、IT等领域;设计风险导向的审计流程(如工程审计、采购审计、离任审计等),建立问题整改跟踪机制。
2.风险管控与合规监督
识别基地业务链条中的高风险点(如供应链腐败、资产流失、数据安全),提出预控方案;监控政策法规变化(如环保、税务、劳动法),确保基地运营符合国家及集团标准。
3.专项审计与舞弊调查牵头重大经济项目审计(如基建投资、并购尽调),出具专业报告;处理举报投诉及舞弊案件,协同法务、监察部门完成证据链闭环。
4.数字化审计能力建设
推动审计信息化(如ERP、数据挖掘、AI风控模型应用),提升审计效率;培训团队掌握数据分析工具(如ACL、SQL、PowerBI)。
5.内外协同与报告
对接集团审计委员会,定期汇报高风险审计发现及整改情况;协调外部审计机构,完成年报审计、政府检查等任务。
任职资格
1.硬性条件
学历:统招本科及以上,审计、财务、法律专业,CPA/CIA/ACCA持证者优先;
经验:8年以上审计经验(3年以上管理岗),制造业/基建行业背景;
技能:精通企业内控框架(COSO)、中国审计准则,熟练使用SAP/Oracle审计模块。
2.核心能力
洞察力:能从数据异常中发现系统性风险(如虚构交易、成本异常波动);
原则性:坚守审计独立性,抵御利益干扰;
沟通力:能向非财务高管清晰传达风险影响(如用业务语言解读审计结果)。
3.性格特质
谨慎型:细节敏感,逻辑严密;
果决型:在高压下快速判断风险等级并行动;
高韧性:适应频繁出差,与复杂问题攻坚。
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