风险控制经理
8000-12000元/月
更新 2025-12-16 01:40:55
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职位详情
风控
3-5年
岗位职责:
1、主导公司风险管理体系与内部控制机制的建设,独立客观地评估各项业务运作、信息系统及内控流程,提出优化建议,推动公司管理运作的标准化与合规化;
2、开展关键业务流程执行情况的持续监督,定期分析流程运行成效,编制风险与内控评估报告,涵盖期货衍生品、存货、信用、资金等重点领域风险的动态跟踪与评价;
3、结合公司战略发展及内部管理需求,及时更新和优化内部控制相关制度与流程,保障业务运营有章可循,并督导制度落地执行;
4、统筹对接国资委、集团内部及外部第三方审计机构的检查工作,组织协调相关部门准备审计材料,撰写汇报文件,并跟进审计发现问题的整改落实。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济、物流等相关专业背景;
2、具备3年以上在国央企或大型实体企业(非金融类)从事内部审计或风险管理经验,有会计师事务所内控审计经历者优先考虑;
3、持有CIA、CPA等专业资格证书者优先;
4、具有大宗商品贸易领域或期货衍生品风险管控实践经验者优先;
5、具备出色的跨部门协作能力与风险识别能力,熟悉流程梳理与标准文档编写,文字表达能力强;
6、能适应阶段性出差(约三分之一时间)及高强度工作节奏。
1、主导公司风险管理体系与内部控制机制的建设,独立客观地评估各项业务运作、信息系统及内控流程,提出优化建议,推动公司管理运作的标准化与合规化;
2、开展关键业务流程执行情况的持续监督,定期分析流程运行成效,编制风险与内控评估报告,涵盖期货衍生品、存货、信用、资金等重点领域风险的动态跟踪与评价;
3、结合公司战略发展及内部管理需求,及时更新和优化内部控制相关制度与流程,保障业务运营有章可循,并督导制度落地执行;
4、统筹对接国资委、集团内部及外部第三方审计机构的检查工作,组织协调相关部门准备审计材料,撰写汇报文件,并跟进审计发现问题的整改落实。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济、物流等相关专业背景;
2、具备3年以上在国央企或大型实体企业(非金融类)从事内部审计或风险管理经验,有会计师事务所内控审计经历者优先考虑;
3、持有CIA、CPA等专业资格证书者优先;
4、具有大宗商品贸易领域或期货衍生品风险管控实践经验者优先;
5、具备出色的跨部门协作能力与风险识别能力,熟悉流程梳理与标准文档编写,文字表达能力强;
6、能适应阶段性出差(约三分之一时间)及高强度工作节奏。
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